Control Interno

Título
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA, VIGENCIA PRACTICADA EN LA VIGENCIA 2022, A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ADELANTA LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y COBRO COACTIVO
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Control Interno 2 junio, 2023
INFORME DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESO MISIONAL DE FISCALIZACIÓN – CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA, VIGENCIA 2022
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Control Interno 13 enero, 2023
SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO, VIGENCIA 2022.
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Control Interno 28 enero, 2023
EVALUACIÓN INDICE DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA – VIGENCIA 2022
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Control Interno 28 enero, 2023
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022, DESDE 01 DE JULIO DE 2022, AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
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Control Interno 11 enero, 2023
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL PQRS DESDE 01 DE JULIO DE 2022, AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022
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Control Interno 11 enero, 2023
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022.
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Control Interno 30 junio, 2022
PRIMER INFORME SEMESTRAL PQRS DESDE EL 01 DE ENERO A 25 DE JUNIO -2022
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Control Interno 30 junio, 2022
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NO. 046 DE MARZO 28 DE 2022 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2022, DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA”
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Control Interno 29 marzo, 2022
INFORME DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021
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Control Interno 1 febrero, 2022
SEGUNDO INFORME PQRS JULIO 2021 – DICIEMBRE DE 2021
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Control Interno 4 enero, 2022
INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021.
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Control Interno 4 enero, 2022
INFORME DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESO MISIONAL DE FISCALIZACIÓN – CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA, VIGENCIA 2021.
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Control Interno 28 diciembre, 2021
PRIMER INFORME SEMESTRAL DE PQRS VIGENCIA 2021
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Control Interno 16 julio, 2021
PRIMER – INFORME SEMESTRAL 2021 CONTROL INTERNO
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Control Interno 6 julio, 2021
PLAN AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA 2021
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Control Interno 23 septiembre, 2021
Informe de control interno a los proceso misional de fiscalización – Contraloría Departamental del Guainía – Vigencia 2019
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Control Interno 18 enero, 2021
SUSPENSION TERMINOS RESOLUCION 064
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Control Interno 16 septiembre, 2020
RESOLUCION CREACION COMITE INSTITUCIONES DE GESTION Y DESEMPEÑO
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Control Interno 16 septiembre, 2020
RESOLUCION 107 COMITE COORDINACION CI
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Control Interno 16 septiembre, 2020
resolucion semana santa Nº 033
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PLAN DE ACCION RP Y JC 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PLAN ACCION T H 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PLAN ACCION PC 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PLAN ACCION DC 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PLAN ACCION CONTROL INTERNO 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PLAN ACCION CF 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PLAN ACCION A Y F 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PGA 2020 AUDITORIAS INTERNAS
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PGA 2019 AUDITORIAS INTERNAS
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PGA 2018 AUDITORIAS INTERNAS
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PGA 2017 AUDITORIAS INTERNAS
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME SEMESTRAL PQRS JUNIO 2017
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME SEMESTRAL PQRS JUN2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PQRS ART 76 LEY 1474 2011 SEGUNDO SEMESTRE 2019
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PQRS ART 76 LEY 1474 2011 PRIMER SEMESTRE 2020
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PQRS ART 76 LEY 1474 2011 PRIMER SEMESTRE 2019
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO NOV 13 2018 AL 11 DE MARZO 2019
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO NOV 12 2016 A MARZ 11 DE 2017
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO NOV 11 2017 A MAR 09 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO MARZO 12 A JULIO 12
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO MAR 12 2017 A JUL 11 2017
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO MAR 10 2018 A JULIO 11 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
Informe pormenorizado Julio a Noviembre 2016
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO JULIO 12 2018 A NOVIEMBRE 09 2018
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO JULIO 12 2017 A NOV 10 2017
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO DIC A MARZO 12 2016
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO 12 DE MARZO 2019 AL 11 DE JULIO 2019
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME PORMENORIZADO 12 DE JULIO 2019 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME NOVIEMBRE 13 A DICIEMBRE 2019
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
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Control Interno 16 septiembre, 2020
INFORME ANUAL CONTROL INTERNO 2017
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Control Interno 16 septiembre, 2020
COMUNICACION MINIMA CUANTIA CDG 001-2016
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Control Interno 16 septiembre, 2020
PRIMER INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020
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Control Interno 16 agosto, 2020